单选题

某内部审计师在对公司的应收账款进行审计时发现,公司的应收账款周转率在近几年来呈现下降的趋势,导致这种情况的原因可能是()

A. 公司由赊销方式转向现金销售的方式
B. 公司在前年为了吸引客户放宽了信用政策
C. 公司统一缩短了收款期限
D. 公司提供付款的商业折扣

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内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 审计师对应收账款进行函证的收到的回函属于哪种审计证据的例子: 在对甲公司应收账款进行审计时,注册会计师获取了下列审计证据,通常而言,可靠性最强的是()。 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计官索取并得到了外部审计师的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部审计师使用否定性函证,这是因为:( ) 为验证借记的应收账款是否代表了真实经济业务,内部审计师应: 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 某内部审计师在审计公司经营情况进行审计时,发现毛利率明显的增加,管理层解释说毛利率的增加是由于生产经营效率提高导致的。那么内部审计师应该采取哪种审计措施来证明这种说法() 在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( ) 对公司信息系统做审计时,审计师的第一步工作应该是() 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该: 在对甲公司应收账款审计时,注册会计师获取的下列审计证据,其中可靠性最强的通常是( )。 内部审计师在对公司的薪金发放系统进行审计,为了发现冒名或被解雇职员的存在,应该采取的方法是() 注册会计师在审计时,甲公司经审计的合并应收账款余额为2000万元,甲公司应收账款项目母公司计提了300万元坏账准备(不含对合并范围内主体的应收账款),持股80%的子公司计提了100万元坏账准备(不含对合并范围内主体的应收账款),资产评估机构对应收账款进行评估,则合并应收账款的评估值为()。 在审计应收账款职能时,审计师发现,在过去三年内的应收账款周转率从7.3下降到了4.3。以下( )项最有可能导致了应收账款周转率的下降。 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师:
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