多选题

下列属于筹资业务的控制测试程序的有()

A. 了解银行借款业务的内部控制
B. 了解被审计单位未发行的债券和股票和收回债券保管情况
C. 查阅公司章程中有关实收资本的规定
D. 获取或编制银行借款明细表
E. 检查实收资本增减变动的原因

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下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 下列属于筹资业务内部控制的要求有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是() 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 注册会计师实施的下列审计程序中属于与筹资活动不相关的控制测试程序的是() 下列属于控制测试常用的审计程序的有() 审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是() 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: 以下审计程序中,属于控制测试程序的有() 下列可以实现对筹资交易发生认定的控制测试有(  ) 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。
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