多选题

审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。

A. 出具有关内部控制的审计意见
B. 确定审计组人员的构成
C. 评价被审计单位的控制风险水平
D. 确定实质性审查的性质、范围、重点和方法
E. 提出改进内部控制的建议

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注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部() 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 内部审计工作中,审计人员编制工作底稿主要有利于() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是() 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 计划内部控制审计工作需要考虑是否进行整合审计() 审计署关于内部审计工作的规定中要求,内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范执行() 审计准则的实施使审计人员在从事审计工作时有了规范和指南,便于考核审计工作质量,推动了审计事业的发展() 内部审计机构应当建立审计工作底稿() 《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部() 审计工作考核结果()的单位,可以申报公司审计工作先进单位() 内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责() 以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?() 如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部() 审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应()
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