单选题

以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?()

A. 首席审计执行官不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/或法规机构
B. 外部审计师工作底稿的所有权和保密性妨碍了内部审计师对它们的查阅
C. 首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动
D. 如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》

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为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 内部审计机构做出外部审计工作质量评价结论之后,应当征求组织内部有关部门和人员的意见。---审计部() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是() 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 项目审计计划应当包括以下基本内容对专家和外部审计工作结果的利用() 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 内部审计机构在评价外部审计工作质量的常用方法不包括。---审计部() 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定() 以下哪种陈述最能体现内部审计机构针对先前审计工作进行跟踪检查的责任?() 以下哪种陈述最能体现内部审计机构针对先前审计工作进行跟踪检查的责任?( ) 内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存。---审计部() 内部审计机构结果沟通的有关书面材料不作为审计工作底稿归档保存。---审计部() 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是()。 * 下列有关利用内部审计工作的说法中,错误的是( )。 下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的有( )。 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 内部审计机构应当建立审计工作底稿() 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,视情况考虑其与内部审计活动的差异。---审计部()
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