单选题

出点会是为了保证内部审计师所使用的信息是准确的,出点会的第二个目的是:

A. 针对建议立即采取行动。
B. 改善与被审计单位的关系。
C. 在最终报告的适当分发上达成一致。
D. 使高级管理人员简要了解审计结果。

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某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 内部审计师的业务目标是确定所有的现金收入是否都完整无缺的存入银行。为达到这个目标,内部审计师与会计长进行了会谈,会计长保证所有的现金收入尽快存入银行是合理.可能的。针对实现内部审计师的目标所采用的信息而言,会计长的保证是() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 结束会议的主要目标是确保内部审计师所利用信息的准确性。其次要目标应当是: 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 内部审计师的业务目标是确定所有的现金收入是否都完整无缺的存入银行。为达到这个目标,内部审计师与财务主管进行了会谈,财务主管保证所有的现金收入尽快存入银行是合理、可能的。针对实现内部审计师的目标所采用的信息而言,财务主管的保证是() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作() 首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是: 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 《国际内部审计师协会道德规范》定义了四条与内部审计师职业审慎有关的原则,内部审计师应该在内部审计实践中履行这种职业审慎。这些原则是()
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