单选题

审计委员会办公室、审计机关应当根据年度责任审计项目计划,组成审计组并实施审计()

A. 经济
B. 预算
C. 计划
D. 领导

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根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 审计委员会对 负责。( ) 就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下属于审计委员会的职责范围的有()。 审计委员会对内部审计的复核包括() 内部审计可以向审计委员会报告工作() 内部审计可以向审计委员会报告工作。 审计责任人由()或审计委员会提名,报董事会聘任。 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 2018年3月,《深化党和国家机构改革方案》,明确组建中央审计委员会,其办公室设在() 某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是() 以下关于审计委员会责任说法错误的有( )。
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