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内部审计可以向审计委员会报告工作。
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内部审计可以向审计委员会报告工作。
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丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()
中国大学MOOC: 内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。( )
审计委员会应()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
审计委员会应按向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会()
审计委员会应按( )向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按年度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,审计委员会应按向__董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会()
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告()
甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。
审计委员会对内部审计的复核包括()
作为审计委员会季度性会晤的议程的一部分,首席审计官定期向审计委员会提交工作报告。高级管理层要求在审计委员会召开之前审核首席审计官提交的工作报告,以便提前讨论有关事项和问题。首席审计官应该:( )
组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。
某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是()
保险公司内部审计责任人应当至少每年一次向审计委员会和管理层提交内部控制评估报告和审计工作报告。
《安徽农村商业银行系统违规贷款责任追究办法》规定,农商银行内部审计部门将违规贷款责任追究纳入常规审计,每年至少向审计委员会报告次()
独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作。下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。
审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责()。
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