单选题

在对数据中心进行审计时,内部审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证()

A. 硬件设备免受电涌损害
B. 如果主电力被中断,系统的完整性也可以得到维护
C. 如果主电力被中断,可以提供即时的电力供应
D. 保护硬件设备不受长期电力波动的影响

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商业银行不可以聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计() 商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 商业银行在的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计() 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括() 在对数据访问安全性的运营审计中,为确保适当的添加删除授权,内部审计师会核实( )。 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 商业银行内部审计部门应至少每年进行一次数据中心内部审计() 某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论: 某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是() 内部审计师应当在最终报告的( )描述审计目标。
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