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美国注册管理会计师(CMA)
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( )不是首席审计官在对外公布审计结果前所要履行的事项。
单选题
( )不是首席审计官在对外公布审计结果前所要履行的事项。
A. 向外部审计师提供总结报告
B. 评估对组织的潜在风险
C. 限制对审计结果的使用
D. 适当时咨询高级管理层和/或法律人员
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作为审计委员会季度性会晤的议程的一部分,首席审计官定期向审计委员会提交工作报告。高级管理层要求在审计委员会召开之前审核首席审计官提交的工作报告,以便提前讨论有关事项和问题。首席审计官应该:( )
由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?()
首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?
在审查对外公布会计报表的被审计单位时,资产类审计与负债类审计的最大区别是( )。
公司新近任命原经营经理出任首席审计官。新任的首席审计官既不是国际注册内部审计师,也不是IIA的成员。内部审计活动的工作是严格按照首席审计官的要求开展的,而非IIA的标准。4名助理内部审计人员都是IIA的会员,但都不是国际注册内部审计师。依据IIA的《职业道德规范》,助理审计人员的最佳行动方案是:( )
某机构要求其首席审计官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计官应该:( )
《标准》不要求首席审计执行官()
银行业金融机构可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作,首席审计官岗位变动要事前向报告()
某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参与重大舞弊活动。首席审计执行官恰好向这位副总裁汇报工作。鉴于此情形,首席审计执行官应该()
首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计执行官最好采取以下哪项措施?
当面临强加的审计范围限制时,首席审计执行官应该:
在审计报告存在重大的差错时,《标准》要求首席审计官:( )
某首席审计执行官在审计工作中考虑审计项目的控制和预算的审计时间,那么该首席审计执行官认为,在何时做出修订时间预算的决定是合理的()
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )
某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该:
内部审计部门的内部质量评估应向首席审计执行官提供()
制定审计计划是首席审计官的责任,批准审计计划是高级管理层的责任。
当首席审计执行官和内部审计师熟悉组织经营目标和流程时,最可能的结果是什么?()
首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( )
出现重大事项或年度审计计划发生重大临时性变化时,首席审计官可以自行更改计划,不需要报告()
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