论述题

审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:     (1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制;     (2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管;     (3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中;     (4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。     要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题? 针对存在的问题,请指出相应的正确做法。

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