主观题

为落实被查单位“疑问”资金的最终去处,审计人员按照审计程序的要求,带着介绍信来到延伸单位的开户行进行审查,经查有部分支出进了某大药房,有部分支出进了某工程有限公司,又有部分支出进了某区综合商店。这属于以下哪种方法()。

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下列各项中,可以帮助审计人员发现被审计单位未入账银行借款的审计程序是: 下列各项中,可以帮助审计人员发现被审计单位未入账银行借款的审计程序是() 为核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是() 如果审计人员认为被审计单位可能存在虚增收入的情形,应采取的审计程序有(  )。 (2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有: 审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是( )。 为使审计程序与被审计单位有关人员的工作相协调,按审计准则规定,注册会计师应与被审计单位的有关人员共同编制审计计划。( ) 审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有( ) 审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有() 对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有() 对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。 为了证实被审计单位按照原出资比例将资本公积500万元转增资本的合法性,审计人员应实施的审计程序是 为了证实被审计单位按照原出资比例将资本公积500万元转增资本的合法性,审计人员应实施的审计程序是: 为了证实被审计单位按照原出资比例将资本公积100万元转增资本的合法性,审计人员应实施的审计程序是()。 为审查被审计单位是否存在未入账的应付账款,审计人员可采取的审计程序是( )。 为审查被审计单位是否存在未入账的应付账款,审计人员可采取的审计程序是() 在审计人员为审查被审计单位未入账负债而实施的下列审计程序中,最有效的是() 审计人员对被审计单位银行存款实施实质性程序时,可采用的审计程序有() 为审查被审计单位是否存在未入账的应付账款,审计人员可采取的审计程序有( )。 审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
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