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审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
单选题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A. 检查异常供应商的验收单和其他凭证
B. 抽查上季度已付款业务的审批手续
C. 抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D. 抽查验收单据,追查付款审批文件
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对审计人员来说,被审计单位提供的与其他单位签订的采购合同是()
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
在采购与付款循环的审计过程中,被审计单位可能存在的主要错报风险包括()
如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。
审计人员在验证被审计单位采购业务的截止期时,应重点关注的日期有( )。
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。
审计人员判断以下应列入材料采购成本的有:
审计人员判断以下应列入材料采购成本的有()。
被审计单位影响采购与付款交易和余额的重大错报风险可能包括( )。
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。
审计人员了解到甲公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,经采购部门经理审批后提交会计部门,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的采购订单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。资料中未涉及的控制活动为()。
审计人员了解到甲公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,经采购部门经理审批后提交会计部门,会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的采购订单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。<br/>资料中未涉及的控制活动为()
共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单;②采购部门负责采购合同的签订和审批;③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件;④出纳
在采购与付款交易中,被审计单位可能存在的主要的重大错报风险包括()。
审计人员对某企业的采购与付款交易实施截止测试的目的是为了检查( )。
采购与付款循环审计目标应包括( )。
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断:
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断( )。
审计人员检查现金日记账时,通过审阅日记账摘要栏可以初步判断:
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