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被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。
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被审计单位对控制的监督对内部控制的( )方面影响最大。
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内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。
内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督
审计部门负责对内部控制的进行审计()
下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是 ( )
了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
针对内部控制审计,以下关于被审计单位和注册会计师的责任的说法中,错误的是()。
内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,自下而上的单向检查。
注册会计师应当从以下()方面了解被审计单位的内部控制
审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()
下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。
下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。
下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是:
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是()
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,被审计单位的控制活动主要包括( )。
在下列内部控制要素中,()最能体现被审计单位治理层和管理层对内部控制的重视程度
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