单选题

下列各项中,属于被审计单位对控制的监督的是( )。

A. 凭证预先编号
B. 职责分离
C. 授权批准
D. 将信息系统所记录的数据与实物资产核对

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下列各项中属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有()。 下列各项中,属于被审计单位虚增营业收入的是: 下列各项中,属于被审计单位虚增营业收入的是() 下列各项,属于被审计单位舞弊的是()。 下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有 下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有( ) 下列各项中,属于对控制的监督的是 下列各项中属于对控制的监督的是() 下列各项中,属于对控制的监督的是( )。 (2017年)下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。 固有风险和控制风险合并称为被审计单位的重大错报风险。下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。    被审计单位编制的工薪结算表属于下列各项审计证据中的()。 下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有() 下列各项中,属于被审计单位管理层舞弊机会的是(  )。 下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。 被审计单位对控制的监督对内部控制的(  )方面影响最大。 被审计单位对控制的监督对内部控制的(  )方面影响最大。 下列各项中,属于对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时考虑的主要因素的有( )。 有关被审计单位监督经营成果的控制,下列说法中不正确的是() 有关被审计单位监督经营成果的控制,下列说法中不正确的是( )
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