单选题

以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据()

A. 法律、法规
B. 规章
C. 内部控制制度
D. 行业惯例

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以下不属于银行内部审计的目标的是()。 本行内部审计部门负责人的聘任、解聘及其报酬事项和奖惩事项由__决定() 下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有() 下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 某组织正在发展质量审计部门的进程中。以下哪项是新的质量审计部门和存在的内部审计部门之间的正确关系?() 公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是( )。 审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容() 以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率? 上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行内部审计部门应至少每年进行一次数据中心内部审计() 以下哪项内容不会成为内部审计部门的典型职责?() 《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素() 本行内部控制评价的主体分为责任主体和实施主体,责任主体是__,实施主体是__授权的内部审计部门() 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 下列哪项不是内部审计部门的典型职责?() 商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责() 商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。
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