单选题

内部审计师观察到的哪种情况可能表明采购部门存在舞弊:Ⅰ.采购代理人员的奢侈的生活方式Ⅱ.内部控制存在缺陷Ⅲ.同一产品的采购成本高于同行业的其他企业Ⅳ.以正常的价格采购到的却是劣质产品()

A. Ⅰ和Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( ) 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是() 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品() 内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是() 下列行为中,内部审计师会认为可能存在舞弊的是:Ⅰ.今年没有为某部门安排外部审计Ⅱ.缺少附件的费用支出Ⅲ.销售经理的奖金与销售收入有关Ⅳ.采购部门使用单方取得的合同() 假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( ) IIA《准则》要求在内部审计师识别出和可能舞弊情形有联系的多个因素,并怀疑舞弊已经发生的情况下,审计师应当( )。 内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况?( ) 以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?() 以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性? 内部审计师在对公司采购部门进行审计时发现,该部门存在采购经理私自收取供应商的贵重礼物以使供应商获得优惠的合同的情况,那么在内部审计师提出的改善这一情况的建议中,哪一条是最无效的() 内部审计师接到热线电话被告知某业务部门正在发生舞弊,但不明确具体的舞弊的业务及涉及的相关人员。面对好几个领域都可能发生舞弊的情况,内部审计师应该采取何种措施() 下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序() 审计师观察到永续存货系统的控制薄弱。恰当的审计反应是( )。 怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。 内部审计师通过( )负责帮助防范舞弊。 审计师观察到不存在恰当的项目批准流程,他应该() 内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( ) 在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
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