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下列行为中,内部审计师会认为可能存在舞弊的是:Ⅰ.今年没有为某部门安排外部审计Ⅱ.缺少附件的费用支出Ⅲ.销售经理的奖金与销售收入有关Ⅳ.采购部门使用单方取得的合同()
单选题
下列行为中,内部审计师会认为可能存在舞弊的是:Ⅰ.今年没有为某部门安排外部审计Ⅱ.缺少附件的费用支出Ⅲ.销售经理的奖金与销售收入有关Ⅳ.采购部门使用单方取得的合同()
A. 只有Ⅲ和Ⅳ是对的
B. 只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的
C. 只有Ⅰ和Ⅱ是对的
D. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对
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在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
怀疑发生舞弊的内部审计师应该( )。
内部审计师通过( )负责帮助防范舞弊。
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是:
下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是()
在内部审计结束不久发生了一项重大雇员舞弊事件。内部审计师可能没有很好地履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告()
如果内部审计师提高了其能力,最有可能发现舞弊行为的是()
在内部审计结束不久发生了一项影响重大的员工舞弊的事件。内部审计师可能没有很好履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告()
IIA《准则》要求在内部审计师识别出和可能舞弊情形有联系的多个因素,并怀疑舞弊已经发生的情况下,审计师应当( )。
内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该()
如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该()
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
即便机构有大量的证据表明某位员工存在舞弊行为,内部审计师通常不会对犯罪进行投诉,而是让法律执行机构来进行。这样做,内部审计师会避免( )被告的可能性。
某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在()
在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案。内部审计师有可能因没有指出并报告以下( )项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责。
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任()
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