单选题

审计师观察到不存在恰当的项目批准流程,他应该()

A. 提供详细流程建议实施
B. 寻找没有书面批准流程的证据
C. 确认缺乏恰当的项目批准流程是不足的项目管理技能的风险标志,建议项目管理培训作为补偿性控制
D. 向管理层建议采取恰当的项目批准流程并文档化

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IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该() 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: IS审计师应该参与() 并非所有组织都有风险管理流程。内部审计师如果在没有风险管理流程的组织中工作,他应该怎么做?() 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:( ) 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查? IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当() 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意因为他听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当? 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师应该精通IT技术() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 IS审计师执行对于IS部门的审计工作,发现不存在正式项目审批程序。如果没有这些程序,项目经理可以擅自批准项目,这些项目能在很短的时间内完成。比较而言,更复杂的项目需要更高级别的管理人员批准。IS审计师建议采取的第一步行动是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该()
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