以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A. 申请付款时,费用支出部门需填写付款申请单,并经部门经理审批
B. 定期将银行存款日记账中的付款记录与银行对账单进行核对,与应付账款“完整性”相关
C. 已签发的支票与应付账款的“存在”认定有关
D. 应付账款记账会计编制附上诸如采购订单
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