多选题

以下对采购与付款业务流程中记录支出环节的控制程序的陈述中,恰当的包括(  )。

A. 会计主管应独立检查记人银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性
B. 会计主管通过定期比较银行存款日记账记录的日期与支票副本的日期,以确保付款入账的及时性
C. 会计主管应当在核准付款前复核支持性文件,在签发支票后注销相关文件,以确保仅对已记录的应付账款办理支付
D. 出纳员应当在月末编制银行存款余额调节表,并提交财务经理复核签字,以确保付款记录期间的恰当性

查看答案
该试题由用户217****31提供 查看答案人数:36529 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户217****31提供 查看答案人数:36530 如遇到问题请联系客服
热门试题
以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下关于采购与付款业务流程中,验收商品环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。 采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。 以下对采购和付款业务流程中付款环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括() 以下哪些属于采购与付款业务流程?() 下列各项控制程序中,能够保证已发生的采购业务均已记录的有( )。 以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 下列属于采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序的是() 采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为 采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为( ) 简述采购与付款业务流程。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位