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审查采购物资途中损耗,包括.。---审计部()
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审查采购物资途中损耗,包括.。---审计部()
A. 是否制订了合理的路耗标准
B. 实际损耗是否控制在标准范围之内
C. 损耗的计算是否正确
D. 损耗的处理是否合理
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设备、材料采购审计不包括以下哪种审计方法。---审计部()
审计部◆采购合同审计应关注的风险领域,包括()
采购合同审计应关注的风险领域,包括。---审计部()
物资采购审计中,根据原则,内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。---审计部()
物资采购计划执行情况审计,应获取的相关资料包括物资采购申请单、采购计划、采购合同、价格申报单、采购发票、运费单、检验报告单、入库单、等。---审计部()
物资采购审计编制年度审计计划,确定审计对象时,内部审计人员应综合考虑以下哪些因素。---审计部()
审查超过采购合同的进货数量和提前到货的采购是否经过适当批准,属于采购合同审计内容。---审计部()
审计部◆审查仓库存放保管工作,包括()
审查仓库存放保管工作,包括.。---审计部()
在审计力量不足或者有特殊要求时,仅针对物资采购价格或者物资采购的其他某一方面实施审计的方法,属于采购计划审计中的哪种审计方法。---审计部()
审计部◆根据组织的管理模式和要求、物资采购业务量的大小、内部审计机构资源等的不同,物资采购审计可以采取项目管理式审计和两种模式()
根据组织的管理模式和要求、物资采购业务量的大小、内部审计机构资源等的不同,物资采购审计可以采取项目管理式审计和两种模式。---审计部()
在项目管理式物资采购审计模式下,采购计划在报经组织分管领导审批前,可首先提交内部审计人员审核。---审计部()
采购负债确认及付款执行情况审计,主要内容包括.。---审计部()
专利权真实性审查是对新型设备、新材料的采购合同审计的必要内容之一。---审计部()
审计部◆审计抽样方法包括()
审计抽样方法包括。---审计部()
仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对。---审计部()
审计部◆仓储保管情况审计,应审查物资保管账卡档案是否建立健全并不定期与相关资料、账簿核对()
分店自购物资的采购单价需报备采购部整理归档()
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