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下列说法中,属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有()。
多选题
下列说法中,属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有()。
A. 内部审计部门在组织中的地位
B. 内部审计部门的职能范围
C. 内部审计的技术才能要求
D. 内部审计的专业应尽义务
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TC公司董事会下设审计委员会,其工作之一是对内部审计部门的工作进行指导及复核,一般而言,审计委员会可从( )方面进行复核。
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。
审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。
审计委员会对 负责。( )
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。
A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。
下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。
内部审计可以向审计委员会报告工作()
内部审计可以向审计委员会报告工作。
组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责()
审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。()
确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。
以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心?()
如果某企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效,通常表明该企业内部控制可能存在()
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
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