单选题

为测试采购与付款循环相关的控制,下列各项中不正确的是()

A. 对于录入系统的供应商数据未经恰当复核,注册会计师可以检查系统报告的生成逻辑及完整性
B. 对于接收了未经验收的商品,注册会计师可以询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单
C. 对于采购计划未经适当审批,注册会计师可以询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经复核人恰当复核
D. 总账与明细账中的记录不一致,注册会计师可以询问复核人对报告的复核过程,核对报告中的采购是否计提了相应负债,检查复核人的签署确认

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下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是() 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 下列有关采购与付款循环主要业务活动的表述中,不正确的是(  )。 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有() 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有: 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有( )
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