单选题

下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()

A. 注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试
B. 如果某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试
C. 控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定
D. 如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试

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下列针对采购与付款循环业务的细节测试中,属于余额的细节测试的是(  )。 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列关于销售与收款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。 下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列关于采购与付款循环可能发生错报的环节对应相关的控制测试的表述不正确的是() 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 下列关于在采购与付款循环中的主要凭证的说法中,正确的有() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 采购与付款循环控制包括() 关于采购与付款交易的控制测试不正确的是(  )。 关于采购与付款交易的控制测试不正确的是() 下列关于采购与付款循环涉及凭证所证明的认定的说法中,正确的有()。
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