单选题

以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。

A. 批准首席审计执行官的任免
B. 制定年度业务工作计划
C. 批准业务工作方案
D. 为具体的业务报告确定恰当的结论

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通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着: 就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下属于审计委员会的职责范围的有()。 以下哪项是审计委员会的恰当职责?( ) 以下哪项是审计委员会的恰当职责? 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任() 审计委员会对内部审计进行复核时应从以下()方面进行。 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 审计委员会的职责包括()。 审计委员会的职责包括()。 审计委员会的职责包括() 审计委员会对内部审计的复核包括() 内部审计可以向审计委员会报告工作() 内部审计可以向审计委员会报告工作。 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是()。 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有() 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有( )。 下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 审计委员会的监督职责包括()。 审计委员会对内部审计进行复核时应从以下哪些方面进行( )。
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