多选题

关于内部审计活动,下列表述正确的有( )。

A. 直接向董事会或其下设审计委员会汇报,是内审活动独立性的体现和保证
B. 内审部门主管由审计委员会任命
C. 管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
D. 内审人员应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

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关于采购与付款循环的审计,下列表述中正确的是() 下列关于内部审计结果运用表述不正确的是() 下列关于内部控制审计范围的表述中,正确的有( )。 下列表述中不属于内部审计的特点的是() 我国《企业内部控制基本规范》关于控制活动要素的要求,下列表述正确的有(   )。 下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是()。 下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是()。 下列关于内部审计职责的表述中,不正确的是(  )。 下列关于内部审计机构设置的表述中,正确的是:() 下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是:() 下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是()。 下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是() 关于基金交易业务内部控制的要求,下列表述正确的是()。 关于基金交易业务内部控制的要求,下列表述正确的是() 关于基金管理人的内部控制,下列表述正确的是( )。 关于基金交易业务内部控制的要求,下列表述正确的是() 关于单位内部会计监督要求,下列表述正确的有()。   关于社会工作助人活动,下列表述正确的有(  )。 关于社会工作助人活动,下列表述正确的有( )。 下列关于注册会计师审计与内部审计的关系,表述正确的有()。
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