多选题

下列关于内部控制审计范围的表述中,正确的有( )。

A. 内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制
B. 内部控制审计中注册会计师需要评价的内部控制并非企业的所有的内部控制
C. 内部控制审计的范围包括对旨在合理保证财务报告及相关信息真实、完整而设计和运行的内部控制的审计
D. 内部控制审计只是对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

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下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中正确的是( )。 下面有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的有() 下列各项关于企业资金流动内部控制的表述中正确的是()。 下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中正确的( )。 在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,正确的是() 下列关于审计证据的表述中正确的是() 下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。 下列关于内部审计师表述正确的是() 关于内部审计活动,下列表述正确的有( )。 关于审计程序的范围,下列说法中正确的是( )。 下列关于内部控制的说法中正确的有( )。 下列关于内部控制的论述中正确的是() 下列关于内部控制的说法中正确的有( )。 下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。 财务报表审计中,下列关于值得关注的内部控制缺陷的表述中,正确的是( )。 财务报表审计中,下列关于值得关注的内部控制缺陷的表述中,正确的是() 下列关于审计工作底稿的表述中正确的是() 下列各项关于审计会计估计的表述中正确的是( )。 从总体上看,关于生产与存货循环的内部控制,下列表述中正确的有() 下列关于社会审计与国家审计、内部审计关系的表述中,正确的是()
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