单选题

下列关于被审计单位内部控制的表述中,正确的是()

A. 被审计单位设计、执行和维护内部控制的方式不会受被审计单位的规模和复杂程度影响
B. 内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性
C. 注册会计师无须了解和评价被审计单位所有内部控制
D. 设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中只有高层对内部控制负有责任

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下列关于商业银行内部控制表述错误的是()。 下列关于商业银行内部控制表述错误的是() 下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是() 关于内部控制审计的总体审计策略和具体审计计划,下列说法中正确的有( )。 下列关于被审计单位管理层对控制监督的表述中,正确的是(   ) 。 根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是( )。 根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。 下列关于内部控制审计范围的表述中,正确的有( )。 中国大学MOOC: 下列有关被审计单位销售业务的内部控制中,其中正确的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是() 下列关于关联方审计目标表述不正确是( )。 关于企业内部控制审计中控制测试的范围,下列说法中正确的有( )。 下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中正确的是( )。 以下有关了解被审计单位内部控制的各项表述中,不正确的是( )。 下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( ) 关于了解被审计单位的风险评估过程,下列说法中正确的有() 下列各项关于企业资金流动内部控制的表述中正确的是()。 下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中正确的( )。 关于平面力系与其平衡方程式,下列的表述中正确是:▁▁▁▁▁。
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