单选题

内部审计师在开展一项审计过程中,怀疑存在付款方面的舞弊,可能存在付款至虚假供应商的行为。在与管理层讨论潜在舞弊行为之前,内部审计师决定进一步收集证据。以下哪个程序在进一步收集证据方面最有效?()

A. 使用审计软件获得具有异常特征的供应商名单;对向这些供应商付款事项进行抽样并追踪检查其支持文件,如货物验收报告等。
B. 对年内已付款项进行抽样,检查各笔款项的审批手续。
C. 对可代表被调查期间的验收报告进行抽样,并追踪检查经批准的付款。
D. 对上月收到的发票进行抽样检查,确定是否具有适当的付款授权;并追踪检查验收报告等支持文件。

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在电子商务业务的审计过程中,内部审计师应直接关注? 某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该() 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该() 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及退货占全部订单的比例,则该内部审计师正在实施哪种内部控制活动() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?()
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