登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册会计师(CPA)
>
以下关于内部控制审计与内部控制评价的表述,错误的是( )。
单选题
以下关于内部控制审计与内部控制评价的表述,错误的是( )。
A. 内部控制评价包括财务报告内部控制的有效性和非财务报告内部控制有效性
B. 内部控制评价不得由参与日常监控的负责人参加
C. 内部控制审计是注册会计师在实施审计工作的基础上,对内部控制的有效性发表审计意见
D. 内部控制审计由企业董事会和管理层实施的
查看答案
该试题由用户177****67提供
查看答案人数:21176
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户177****67提供
查看答案人数:21177
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
在内部控制审计中,以下关于选择拟测试控制的基本要求中,错误的是( )。
根据《商业银行内部控制指引》下列关于内部控制评价的要求表述错误的是( )
根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的要求表述错误的是( )。
根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的要求表述错误的是()。
以下关于内部控制目标的说法错误的是( )。
以下关于内部控制目标的说法错误的是( )。
以下关于企业实施内部控制评价应当遵循原则中表述不正确的是()
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。
以下关于与审计相关的控制的表述中,错误的有()
关于内部控制审计报告,以下说法中,错误的是( )。
以下关于注册会计师了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是()
关于内部控制的目标,以下表述错误的是()
下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
以下关于审计委员会在内部控制中的作用的描述错误的是( )。
以下关于自营业务内部控制的说法错误的是( )。
以下关于自营业务内部控制的说法错误的是()。
以下关于基金公司内部控制的说法,错误的是()
(2016年)以下关于内部控制目标的说法错误的是( )。
内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了