单选题

关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。

A. 在财务报表审计中,注册会计师不对外披露内部控制的情况
B. 在财务报表审计中,注册会计师控制测试所需样本量取决于计划从控制测试中得到的保证程度,样本量相对要小
C. 在内部控制审计中,注册会计师应以正面
D. 在内部控制审计中,由于对内部控制设计与运行是否有效的可靠性要求高,测试的样本量大

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下列关于内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()。 内部控制审计与财务报表审计的区别包括()。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。 下列财务报告审计目标中,属于合并财务报表审计所特有的目标是( ) 下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是()。 针对上市实体而言,下列关于内部控制审计与财务报表审计的说法中,错误的有(  )。 在财务报表审计中,通常要求审计标准或财务报告编制基础是适用的() 下列关于财务报表审计和企业内部控制审计的说法中,正确的是( )。 内部控制审计与财务报表审计的共同点包括()。 (2012年)下列财务报告审计目标中,属于合并财务报表审计所特有的目标是( )。 下列关于财务报表审计中了解内部控制的说法中,错误的是( )。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的异同点的说法中,错误的是( )。 关于财务报表审计,以下说法中,正确的是() 下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。 下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。 下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是() 下列有关内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是( )。 下列各项中,属于内部控制审计与财务报表审计的共同点的有( )。 针对上市实体而言,下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。
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