单选题

以下关于审计委员会在内部控制中的作用的描述错误的是(  )。

A. 内部审计师必须对他们所审计的活动保持独立性即直接向董事会报告并保持其独立性
B. 董事会应当对内部控制系统进行复核,并至少每年向股东大会汇报一次
C. 主管审计师可以向高级管理者报告日常行政事务而不必采取特别的措施
D. 管理层必须就企业实施的内部控制向董事会进行汇报

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A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。 以下关于审计委员会的说法中不正确的是( ) 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责() 确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。下列关于审计委员会与内部审计关系的说法中,正确的有()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。 下列关于审计委员会的表述中,错误的是( )。 下列关于审计委员会的说法中,错误的是(   ) 。 关于证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会,以下说法正确的是()。 下列关于审计委员会,说法错误的是( )。 下列关于审计委员会,说法错误的是() 以下关于审计委员会与外聘审计师之间关系描述正确的有( )。 董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的() 以下关于审计委员会的监察角色的说法中不正确的有() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
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