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内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展:( )
单选题
内部审计师可以提供能够增值且改进组织的经营的咨询服务。这些服务的开展:( )
A. 会损害内部审计师的客观性,在内部审计师卷入相同业务客户的确认服务时
B. 会排除确认服务从咨询业务中产生的可能
C. 应与章程中反映的内部审计活动的权限保持一致
D. 没有强加同业务客户沟通信息的责任
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某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
提供有用、及时的信息,并促进经营的改善,是内部审计师的目标。为了在审计报告中实现这些目标,审计师应当( )。
有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
以下哪项是内部审计师的咨询而不是确认角色?( )
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
内部审计师在组织中恰当的作用是( )。
在组织的全面风险管理过程中,内部审计师不能从事的咨询活动是:
内部审计师可以自行确定评估标准。
一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( )
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
下列哪个工具是操作人员可以提供给内部审计师的最好工具,这样内部审计师就可以“看到”业务过程以便识别无效、低效步骤和控制的弱点?
出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作()
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