多选题

下列选项中,属于内部控制固有局限性原因的有()。

A. 人为判断可能出现错误
B. 人为失误导致内部控制失效
C. 人员串通或管理层凌驾内部控制而被规避
D. 成本效益原则考虑

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下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是(  )。 下列各项中,不属于内部控制存在的固有局限性的是() 下列()项例证了内部控制的固有局限性 下列选项中不属于内部控制局限性的是 以下导致控制失效的情形中,属于内部控制固有局限性的是()。 注册会计师在运用审计风险模型时,需要认识到由于内部控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在。下列属于内部控制固有局限性的有( )。 内部控制的固有局限性意味着(    )。 内部控制的固有局限性主要表现为( ) 下列属于内部控制局限性举例的有()。 人的固有局限性是导致人因失误的重要原因,如下选项中不属于人的固有局限性导致人因失误的是()。 下列有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中,错误的是( )。 内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()。 内部控制的局限性有()。 内部控制的局限性有( ) 审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性,其局限性包括() 下列各项中,不属于内部控制的局限性的是: 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是: 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是() “下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()
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