单选题

下列()项例证了内部控制的固有局限性

A. 会计主管同时操作和记录现金存款
B. 保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库
C. 公司赊销商品却没有适当的信用批准
D. 公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册

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以下事项属于内部控制的固有局限性的有()。 下列选项中,不属于内部控制固有局限性原因的有() 注册会计师在运用审计风险模型时,需要认识到由于内部控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在。下列属于内部控制固有局限性的有( )。 下列各项中,不属于内部控制存在的固有局限性的是() 下列选项中,不属于内部控制固有局限性的原因的是()。 在导致内部控制失效的下列原因中,不属于内部控制固有局限性的是 内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()。 以下导致控制失效的情形中,属于内部控制固有局限性的是()。 审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性,其局限性包括() 下列有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中,错误的是( )。 简述内部控制的局限性。 内部控制的局限性有()。 简述内部控制的局限性 内部控制的局限性包括() 内部控制的局限性有( ) 下列属于内部控制局限性举例的有()。 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是: 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是() 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。    下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()
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