登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
学历类
>
自考专业(会计)
>
基础会计学
>
内部控制的局限性有()。
多选题
内部控制的局限性有()。
A. 内部控制的设计与运行受制于成本效益原则
B. 内部控制一般仅针对常规业务活动设计
C. 内部控制人员都有较强的独立性,不会相互勾结而失效
D. 内部控制可能因执行人员滥用职权或屈服于外部压力而失败
查看答案
该试题由用户765****98提供
查看答案人数:5961
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户765****98提供
查看答案人数:5962
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
( )是内部控制系统的局限性。
针对内部控制局限性,以下事项中,恰当的有()
下列选项中,属于内部控制固有局限性原因的有()。
内部控制的固有局限性意味着( )。
内部控制的固有局限性主要表现为( )
下列各项中,不属于内部控制固有局限性的有( )。
下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有( )。
请结合工作实际,论述内部控制的局限性。
越权操作属于内部控制的局限性之一
( )是内部控制系统的局限性。
下列()项例证了内部控制的固有局限性
越权操作属于内部控制的局限性之一()
下列属于内部控制固有局限性举例的是( )
下列选项中,不属于内部控制固有局限性原因的有()
审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性,其局限性包括()
下列不属于内部控制的局限性的是()
下列情形中,不能体现内部控制局限性的是( )。
注册会计师在运用审计风险模型时,需要认识到由于内部控制的固有局限性,某种程度的控制风险始终存在。下列属于内部控制固有局限性的有( )。
简述内部招聘的局限性。
简述内部审计的局限性。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了