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下列属于内部控制测评的作用的有()
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下列属于内部控制测评的作用的有()
A. 确定会计和其他经济信息的可依赖性
B. 为制定和修改审计方法提供科学依据
C. 保护财产物资的安全完整和有效使用
D. 减少审计工作量
E. 向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议
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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列各项中,属于对应付职工薪酬进行内部控制测评的有( )。
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
下列各项中,属于内部控制的作用的有( )。
下列各项中,属于盈余公积内部控制测评程序的是()
下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是( )。
下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是:
不属于内部控制测评程序的是( )。
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()
下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()。[2010年初级真题]
以下针对内部控制测评的作用,表述不恰当的是()
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