多选题

下列属于内部控制测评的作用的有()

A. 确定会计和其他经济信息的可依赖性
B. 为制定和修改审计方法提供科学依据
C. 保护财产物资的安全完整和有效使用
D. 减少审计工作量
E. 向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议

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热门试题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列各项中,属于对应付职工薪酬进行内部控制测评的有( )。 下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有() (2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。 甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有() 下列各项中,属于内部控制的作用的有( )。 下列各项中,属于盈余公积内部控制测评程序的是() 下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。 下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是: 不属于内部控制测评程序的是( )。 下列有关内部控制测评的表述中,正确的有() 下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( ) 下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()    下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()   下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()。[2010年初级真题] 以下针对内部控制测评的作用,表述不恰当的是()
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