多选题

下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有()。

A. 对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动
B. 达成内部审计的目的,包括评价会计运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等
C. 为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D. 内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录

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以下属于内部审计师的职能的有( )。 假设你所在的公司打算收购一家小型有毒废品处理公司,作为内部审计师,你是兼并过程中尽职调查小组的一员,你作为内部审计师的职责最不可能包括: 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 下列各项中,不属于内部审计机构应当履行的职责有() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》? 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有( )。 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是: 下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是()
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