单选题

以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:

A. 设计控制系统。
B. 起草控制系统的程序,
C. 在实施之前审查控制系统:
D. 安装控制系统。

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以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务? 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。 内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的()审计 内部审计部门在公司风险评估和管理过程中的作用是由以下哪个部门决定的?() 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是() 以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 根据《国际专业实务框架》,以下哪项应该在内部审计章程中得到阐述?1.对记录进行访问的授权。2.内部审计部门在本单位的地位。3.内部审计部门与董事会的关系。4.内部审计部门的范围() 由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以() 下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 下列各项中,内部审计部门的职能包括( )。 在完善的管理环境中,内部审计部门() 下列哪项关于内部审计部门跟踪活动责任的描述最恰当?()
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