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上级审计机构对被审单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请所进行的审查称为()。
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上级审计机构对被审单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请所进行的审查称为()。
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若审计委员会成员之间有不同意见,应( )
内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( )
结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理 层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见 和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()
可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
被审计对象对《内审结论和处理决定》有异议的,可在内向上级行提出申诉()
可以直接利用审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
以下A注册会计师对不同意见类型审计报告的判断中,不恰当的是()。
以下A注册会计师对不同意见类型审计报告的判断中,不恰当的是()
不可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
第2106号内部审计具体准则所称的审计报告,是指外部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。---审计部()
审计人员对被审单位Excel财务数据所进行的审计属于计算机审计。
审计报告结论发出后,被审计单位对报告作出的审计结果和决定不服的,可在指定时间内提出申请,由上级部门派人进行重新审计,这称为( )。
对审计部门作出的审计结论和决定不服时,被审计单位可以在收到审计结论和决定之日起的内,向上一级审计机关申请复审()
在审计过程中,在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,不应选取的有( )。
注册会计师审计的目标是对被审计单位发表审计意见()
是支持审计结论和审计意见的支柱()
()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果
被审计单位可以不执行经审会审计决定()
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