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可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
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可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
A. 观察
B. 函证
C. 询问
D. 重新计算
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注册会计师通过下列审计程序,可以查找被审计单位未入账的应付账款的有( )。
注册会计师通过下列审计程序,可以查找被审计单位未入账的应付账款的有( )。
注册会计师对被审计单位的银行存款账户的发生额进行审计时,可能采取的审计程序有( )。
为了检查被审计单位是否及时向客户发送账单,审计人员可以执行的审计程序是( )
如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施的审计程序有()。
下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( )
审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有( )。
审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有:
审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有:
对被审计单位的违反法规行为实施进一步审计程序时,注册会计师除了实施下列()审计程序外,不需要实施其他审计程序。
如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施以下审计程序( )。
针对被审计单位的定期存款,注册会计师可以考虑实施的审计程序有()
如果审计人员认为被审计单位可能存在虚增收入的情形,应采取的审计程序有( )。
针对识别出的被审计单位虚假销售的舞弊风险,以下审计程序中,能够增强审计程序的不可预见性的有()。
被审计单位可以不执行经审会审计决定()
安排营业成本审计程序时,审计人员可以根据具体情况增加或减少相应审计程序,并把对常规审计程序的修改记录在审计程序表中
如果被审计单位有定期存款,下列审计程序中,注册会计师可以考虑实施的有()。
如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施的审计程序包括( )。
如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施的审计程序包括()
审计人员可以通过设定审计程序而控制的风险是()
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