多选题

内部审计部门负责人对董事会及其审计委员会负责,定期向__、__、__、__报告工作()

A. 董事会
B. 董事会审计委员会
C. 监事会
D. 高级管理层
E. 董事长

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根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人应当由独立董事担任。(  ) 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的() 商业银行下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由()内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由董事会负责。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的() 董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: ()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况 董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。 商业银行审计委员会负责人应由( )担任。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 上市公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事应当占多数并担任负责人,审计委员会中至少还应有()独立董事是会计专业人士。 企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。 首席审计官和内部审计部门应向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?() 商业银行董事会应下设审计委员会,其负责人原则上应由()担任。[2016年11月真题] 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 根据《中国银监会办公厅关于加强村镇银行公司治理的指导意见》的规定,董事会任免审计委员会与审计部门主要负责人时,应事先征得__的同意()
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