判断题

稽核审计工作质量多级负责制是主管领导、部门负责人、稽核组根据各自分工对稽核工作质量负责。

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稽核审计人员与被稽核审计对象主要负责人或相关业务管理部门负责人、业务经办人之间存在下列情形之一,应当申请回避---审计部() 审计部◆各行社稽核审计工作由负总责() 各行社稽核审计工作由负总责。---审计部() 稽核员等级考评过程中,对稽核员参加的审计工作进行量化考核,进一步强化稽核审计工作的。---审计部() 审计部◆在任稽核部门负责人连续次评定级别低于级稽核员等级则取消稽核部门负责人任职资格() 在任稽核部门负责人连续次评定级别低于级稽核员等级则取消稽核部门负责人任职资格。---审计部() 凡未取得稽核岗位资格证书人员,不得从事稽核审计工作。---审计部() 派出两个或两个以上稽核审计组的稽核审计项目,应当指定一名项目负责人() 稽核等级评定实施后,稽核部门负责人任职资格与稽核员等级挂钩。原则上新任的稽核部门负责人必须具备级以上稽核员等级。---审计部() 根据稽核管理有关要求,稽核部门负责人调整必须报()同意,稽核人员调整必须征得稽核部门负责人同意。 凡在岗稽核人员以上未实际从事稽核审计工作的,视为年检不合格。---审计部() 农商行(农信社)主要负责人直接领导内部审计工作,具体负责本机构的内部审计工作() 稽核审计工作由各级联社在每一年度终了后进行考核,主要考核稽核工作的合规性、有效性,从()方面对稽核审计部门及稽核审计人员的工作作出客观公正的评价,并将考核结果反映在《稽核证年度审验表》中。 各县(市、区)联社稽核部门主要负责人调整,必须事前填列“稽核部门负责人调整征求意见表”上报办事处。---审计部() 本行内部审计工作坚持行党委集中领导,统一管理,分级负责制。本行内部审计工作由分管() 稽核工作实行负责制度,稽核工作直接向负责和报告工作() 一般稽核人员的调配必须征得稽核部门负责人的同意,幵报总行稽核部备案;各分支行稽核部门负责人的任免,调动须事前报经()同意 稽核部门主要负责人的调整须征得上级稽核部门的同意() 《核查操作规范》中“主管领导”是指稽查部门负责核查工作的领导或者稽查部门的负责人() 根据《内部审计具体准则第2104号—审计工作底稿》要求,如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构负责人或者其主管领导批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外()
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