单选题

我行合规审计部组织开展征信业务的内部审计工作,审计内容涵盖__、用户管理、查询使用、信息安全等内容()

A. 制度建设
B. 制度补充
C. 制度删减
D. 制度修订

查看答案
该试题由用户782****42提供 查看答案人数:38681 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户782****42提供 查看答案人数:38682 如遇到问题请联系客服
热门试题
内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部() 审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导() 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部() 《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部() 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部() 内部审计机构在评价外部审计工作质量的常用方法不包括。---审计部() 审计工作底稿主要包括哪些要素.。---审计部() 审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门相关部门具体负责保管,所有权属于.。---审计部() 审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿() 如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料。---审计部() 内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,不包括下列内容.。---审计部() 内部审计机构做出外部审计工作质量评价结论之后,应当征求组织内部有关部门和人员的意见。---审计部() 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,视情况考虑其与内部审计活动的差异。---审计部() 审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位