单选题

针对银行存款管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中不恰当的是()。

A. 企业的银行账户的开立
B. 每月末,会计主管指定出纳员核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
C. 出纳员登记银行票据的购买
D. 企业的财务专用章由财务经理保管,办理相关业务中使用的个人名章由出纳员保管

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下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是( )。 下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是()。 下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是( )。 下列记账凭证中,只用于记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证是______。 下列关于库存现金和银行存款的内部控制的说法中,错误的是()。 用于记录不涉及现金和银行存款业务的会计凭证是()。 记录不涉及库存现金和银行存款业务的记账凭证是()。 记录不涉及库存现金和银行存款业务的记账凭证是()   下列凭证中,办理银行存款的收、付业务可能涉及的有()。 货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求? 货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求 下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   华天公司下列关于现金与银行存款的管理的说法中,不恰当的是() 下列关于银行存款函证的说法中,不恰当的是()。 下列关于商业银行存款业务的说法中,正确的是( )。 下列关于商业银行存款业务的说法中,正确的是()。 下列关于商业银行存款业务的说法中,错误的是() 下列关于商业银行存款业务的说法中,正确的是() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )
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