多选题

下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。

A. 内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对被审计年度期间内部控制设计与运行的有效性进行审计
B. 2010年4月26日,财政部会同证监会等五部门发布相关文件,要求执行企业内部控制规范体系的企业聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对其财务报告内部控制的有效性进行审计,出具审计报告
C. 财政部和证监会办公厅2012年8月14日发布《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》
D. 中央和地方国有控股上市公司,应于2012年全面实施企业内部控制规范体系

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关于内部控制的设计缺陷,下列说法中正确的是() 下列关于内部控制审计要求说法不正确的是( )。 下列关于内部控制审计沟通的说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制审计要求说法不正确的是() 在企业内部控制审计中,有关被审计单位的风险评估过程,下列说法中正确的有( )。 下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。 下列各项关于内部控制审计计划的说法中,正确的是( )。 下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的是( )。 下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的有() 下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的是( )。 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制审计报告要素的说法中,正确的有(  )。 下列关于信息技术内部控制审计的说法中,正确的是() 下列关于企业内部控制审计的说法中,正确的有( )。 下列关于企业内部控制审计的说法中,正确的有( )。 下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有() 下列各项中关于商业银行内部审计人员的权限的说法中正确的有() 关于审计管辖,下列说法中正确的是()。
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