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下列结论中,属于了解内部控制后对控制的评价的有()。
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下列结论中,属于了解内部控制后对控制的评价的有()。
A. 控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
B. 控制本身的设计就是无效的
C. 内部控制运行有效
D. 所设计的控制单独或者连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
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在了解甲公司内部控制后需要对其控制风险进行初步评价,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中记录的初步评价内部控制的结论不包括()
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。
下列各项中,属于了解内部控制深度时考虑的内容有()
下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能有()
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能是( )。
下列各项中,属于内部控制中“对控制的监督”要素的有()。
下列各项中,属于了解内部控制深度时考虑的内容的有( )。
在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有()
下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有( )
下列各项中,不属于内部控制中对控制的监督要素的有:
按照《评价指引》规定,企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告。下列关于内部控制评价报告的有关说法中,正确的有( )。
内部控制评价,是指企业()对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程
下列选项中,不属于内部控制评价中的内部环境评价重点的是()
下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有()
下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有:
针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行( )。
针对了解内部控制后初步评估控制风险的情形,以下说法中,恰当有()
下列内部控制中,属于检查性控制的有( )。
内部审计人员提出的结论可以是对经营活动或内部控制的评价,也可仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价。---审计部()
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