登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行( )。
单选题
针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行( )。
A. 有限的实质性测试
B. 外部控制测试
C. 内部控制测试
D. 扩大的实质性测试
查看答案
该试题由用户878****89提供
查看答案人数:28165
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户878****89提供
查看答案人数:28166
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价()
根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括()
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。
《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。
企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险()。
信息系统内部控制领域包括()
信息系统内部控制包括( )和( )。
为了建立针对信息系统的内部控制,企业应该采取的措施有( )
甲公司为了提升公司的内部控制开发了一套信息系统,在开发过程中必然要考虑信息 系统在实施内部控制过程中面临的风险,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的 主要风险有( )。
根据《标准》,内部审计机构在审查组织的风险管理流程时必须评估与以下哪项相关的风险?Ⅰ.组织治理。Ⅱ.组织运营。Ⅲ.组织信息系统。Ⅳ.组织结构()
内部控制的信息化是将内控理念、控制流程、控制方法等要素通过信息化的手段固化到信息系统中,从而实现内部控制体系的系统化与常态化。
信息系统内部控制越弱,则()
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是()。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响()
在下列针对信息系统相关控制的了解、测试和评估的说法中,正确的有( ) 。
在下列针对信息系统相关控制的了解、测试和评估的表述中,恰当的有()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了