多选题

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()

A. 检查验收单连续编号的完整性
B. 检查批准采购标记
C. 查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D. 检查注销凭证的标记
E. 检查入库单连续编号的完整性

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甲注册会计师通过了解被审计单位,正在考虑利用内部审计人员的工作,在评价内部审计人员的专业胜任能力时,以下考虑恰当的有() 注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(    )。 2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有() 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括() 采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括() 如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有() 采购与付款循环审计目标应包括( )。
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