登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
继续教育
>
会计继续教育
>
企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临哪些风险?
主观题
企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临哪些风险?
查看答案
该试题由用户887****14提供
查看答案人数:21384
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户887****14提供
查看答案人数:21385
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
下列各项关于企业信息系统内部控制的表述中,错误的是()
一个企业信息系统的战略规划应包括组织的.()、政策和约束、计划和指标的分析;企业信息系统的目标、约束以及计划的分析;企业信息系统的(),企业信息系统的组织、人员、管理和运行;以及企业信息系统的效益分析和实施计划等。
信息系统内部控制领域包括()
信息系统内部控制包括( )和( )。
甲公司为了提升公司的内部控制开发了一套信息系统,在开发过程中必然要考虑信息 系统在实施内部控制过程中面临的风险,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的 主要风险有( )。
一个企业信息系统的战略规划应包括组织的.,企业信息系统的组织、人员、管理和运行;以及企业信息系统的效益分析和实施计划等
信息系统内部控制越弱,则()
企业信息系统控制的目标是:有序组织信息系统开发、运行与维护;健全信息系统管理机制()
信息系统内部控制的主要对象是()
<br />信息系统内部控制越弱,则()
实施企业信息战略规划有多种方法,其中( )主要以企业内部管理信息系统为核心,围绕企业整体需求进行信息系统规划。
信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由()和运行规程等要素组成。
实施企业信息战略规划有多种方法,其中(39)主要以企业内部管理信息系统为核心,围绕企业整体需求进行信息系统规划。
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是( )。
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是()
信息系统包括控制,控制可以划分为一般控制和应用控制。在评估信息系统的内部控制时,下列哪种控制不是一般控制()
企业信息系统可以分为作业处理、管理控制、决策计划3类,( )属于管理控制类系统。
为了建立针对信息系统的内部控制,企业应该采取的措施有( )
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:
企业应当遵循内部控制规范体系要求,加强对会计信息系统()的控制
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了